Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004633
Monto de la Factura
₲ 7.283.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.922.097
Retención DNCP
₲ 26.266
Retención IVA
₲ 201.021
Retención Renta
₲ 134.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12011-15-105723
Monto Contrato
₲ 56.698.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.919.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.919.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288771
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio