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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002090
Monto de la Factura
₲ 5.615.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.497.672

Retención DNCP
₲ 20.011
Retención IVA
₲ 153.142
Retención Renta
₲ 102.095
Multa
₲ 842.280

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31/14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-100146
Monto Contrato
₲ 29.689.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.736.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.736.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1