Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 121.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97334
Monto Contrato
₲ 30.894.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.420.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.420.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)