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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003517
Monto de la Factura
₲ 14.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.193.404

Retención DNCP
₲ 53.187
Retención IVA
₲ 407.045
Retención Renta
₲ 271.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-101226
Monto Contrato
₲ 35.243.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.438.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.438.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278746
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 25"SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 278746
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)