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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024804
Monto de la Factura
₲ 11.901.245
Nro. Solicitud de Transferencia
60912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.317.868

Retención DNCP
₲ 42.412
Retención IVA
₲ 324.579
Retención Renta
₲ 216.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-94116
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.604.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.604.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278637
Nombre de la Licitación
LCO N° 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia