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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003976
Monto de la Factura
₲ 7.181.600
Nro. Solicitud de Transferencia
145032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.816.310

Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 130.127
Retención Renta
₲ 202.435
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211347
Monto Contrato
₲ 125.314.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.330.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.330.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE MRA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso