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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011249
Monto de la Factura
₲ 2.288.800
Nro. Solicitud de Transferencia
23646
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.228

Retención DNCP
₲ 8.458
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223499
Monto Contrato
₲ 28.003.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.761.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.761.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"