Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0183385
Monto de la Factura
₲ 2.288.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102075
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.278.228
Retención DNCP
₲ 8.458
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223499
Monto Contrato
₲ 28.003.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.761.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.761.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"