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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 49.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.139.458

Retención DNCP
₲ 172.942
Retención IVA
₲ 1.337.182
Retención Renta
₲ 1.337.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Codas Thompson Moreno Iribas
RUC
80112425-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-213217
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.418.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.418.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409693
Nombre de la Licitación
Servicios de Estudios Médicos Especializados - Plurianual AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu