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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 35.444.028
Nro. Solicitud de Transferencia
222154
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.425.406

Retención DNCP
₲ 129.624
Retención IVA
₲ 506.343
Retención Renta
₲ 1.350.249
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221236
Monto Contrato
₲ 514.017.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.444.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.444.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416204
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/2021 - KIT DE PARTO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)