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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 49.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24709
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.904.845

Retención DNCP
₲ 182.212
Retención IVA
₲ 704.429
Retención Renta
₲ 1.408.857
Multa
₲ 64.103

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221236
Monto Contrato
₲ 514.017.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.444.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.444.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416204
Nombre de la Licitación
LCO N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 67/2021 - KIT DE PARTO.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)