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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 13.420.105
Nro. Solicitud de Transferencia
52878
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.782.969

Retención DNCP
₲ 49.590
Retención IVA
₲ 191.716
Retención Renta
₲ 383.432
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-218864
Monto Contrato
₲ 227.605.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.544.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.544.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412325
Nombre de la Licitación
LCO 01 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES, MEDICOS Y PERSONAL DE GUARDIA DE LA 17 REGIÓN SANITARIA - ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON