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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051881
Monto de la Factura
₲ 10.331.623
Nro. Solicitud de Transferencia
163952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.910.487

Retención DNCP
₲ 39.050
Retención IVA
₲ 80.153
Retención Renta
₲ 301.933
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158674
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.889.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.889.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas