Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019751
Monto de la Factura
₲ 8.895.895
Nro. Solicitud de Transferencia
103505
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.535.144
Retención DNCP
₲ 33.651
Retención IVA
₲ 66.915
Retención Renta
₲ 260.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156571
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.591.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.591.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345408
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2018 ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS PARA LA SICOM (AD- REFERÉNDUM)
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC