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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020584
Monto de la Factura
₲ 4.842.640
Nro. Solicitud de Transferencia
154406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.647.830

Retención DNCP
₲ 18.341
Retención IVA
₲ 34.655
Retención Renta
₲ 141.814
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156571
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.591.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.591.079

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345408
Nombre de la Licitación
LCO Nº 03/2018 ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS PARA LA SICOM (AD- REFERÉNDUM)
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC