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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 59.034.549
Nro. Solicitud de Transferencia
64556
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.606.252

Retención DNCP
₲ 208.231
Retención IVA
₲ 1.610.033
Retención Renta
₲ 1.610.033
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167419
Monto Contrato
₲ 560.007.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.485.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.485.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353832
Nombre de la Licitación
Restauración y Puesta en Valor del Museo Campamento Cerro León - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura