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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013720
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62121
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160

Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154277
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.611.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.553.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo