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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008819
Monto de la Factura
₲ 5.356.100
Nro. Solicitud de Transferencia
133175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.045.058

Retención DNCP
₲ 18.892
Retención IVA
₲ 146.075
Retención Renta
₲ 146.075
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188421
Monto Contrato
₲ 229.951.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.619.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.619.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional