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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002687
Monto de la Factura
₲ 16.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.914.803

Retención DNCP
₲ 59.597
Retención IVA
₲ 460.800
Retención Renta
₲ 460.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
208/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196309
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.618.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.618.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional