Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.030.000

Retención DNCP
₲ 970.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 7.500.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160098
Monto Contrato
₲ 515.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.092.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.092.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MODULOS RODANTE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1