Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006803
Monto de la Factura
₲ 690.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184808
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.400
Retención DNCP
₲ 2.436
Retención IVA
₲ 18.832
Retención Renta
₲ 18.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155324
Monto Contrato
₲ 206.979.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.981.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.981.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3