Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005840
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96746
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.747.564
Retención DNCP
₲ 36.527
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 186.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155324
Monto Contrato
₲ 206.979.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.981.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.981.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340216
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PLOMERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3