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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045997
Monto de la Factura
₲ 7.811.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.428.119

Retención DNCP
₲ 27.836
Retención IVA
₲ 213.027
Retención Renta
₲ 142.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154290
Monto Contrato
₲ 28.164.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.066.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.066.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3