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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0005230
Monto de la Factura
₲ 1.372.256
Nro. Solicitud de Transferencia
47043
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.266

Retención DNCP
₲ 4.990
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153892
Monto Contrato
₲ 97.488.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.241.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.241.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4