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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 227.139.675
Nro. Solicitud de Transferencia
126337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.005.702

Retención DNCP
₲ 809.443
Retención IVA
₲ 6.194.718
Retención Renta
₲ 4.129.812
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BOSZ S.R.L.
RUC
80054477-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158950
Monto Contrato
₲ 357.163.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.729.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.729.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346593
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2