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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031531
Monto de la Factura
₲ 1.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61535
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.080.137

Retención DNCP
₲ 3.863
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154874
Monto Contrato
₲ 28.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.858.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.858.678

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1