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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032637
Monto de la Factura
₲ 14.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.945.198

Retención DNCP
₲ 52.257
Retención IVA
₲ 399.927
Retención Renta
₲ 266.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154874
Monto Contrato
₲ 28.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.858.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.858.678

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1