Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031503
Monto de la Factura
₲ 6.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62689
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.611.226
Retención DNCP
₲ 24.774
Retención IVA
₲ 189.600
Retención Renta
₲ 126.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154874
Monto Contrato
₲ 28.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.858.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.858.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1