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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 36.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.298.397

Retención DNCP
₲ 128.439
Retención IVA
₲ 993.082
Retención Renta
₲ 993.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160239
Monto Contrato
₲ 76.581.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.271.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.271.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1