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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345

Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163553
Monto Contrato
₲ 52.536.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.597.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.597.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4