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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001329
Monto de la Factura
₲ 1.118.200
Nro. Solicitud de Transferencia
28804
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.940

Retención DNCP
₲ 4.260
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153539
Monto Contrato
₲ 289.506.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.417.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.417.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4