Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023619
Monto de la Factura
₲ 2.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90848
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.837
Retención DNCP
₲ 9.390
Retención IVA
₲ 71.864
Retención Renta
₲ 47.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156761
Monto Contrato
₲ 256.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.454.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.454.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4