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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024928
Monto de la Factura
₲ 49.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158484
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.964.494

Retención DNCP
₲ 175.870
Retención IVA
₲ 1.359.818
Retención Renta
₲ 1.359.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156761
Monto Contrato
₲ 256.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.454.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.454.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4