Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006071
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.127.956
Retención DNCP
₲ 37.953
Retención IVA
₲ 290.455
Retención Renta
₲ 193.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156137
Monto Contrato
₲ 350.069.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.031.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.031.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturasy Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2