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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005916
Monto de la Factura
₲ 38.316.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.438.295

Retención DNCP
₲ 136.546
Retención IVA
₲ 1.044.995
Retención Renta
₲ 696.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153618
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.622.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.622.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1