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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006097
Monto de la Factura
₲ 22.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.248.737

Retención DNCP
₲ 79.626
Retención IVA
₲ 609.382
Retención Renta
₲ 406.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155507
Monto Contrato
₲ 147.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.064.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.064.406

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1