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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003465
Monto de la Factura
₲ 1.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139859
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.576.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70760
Monto Contrato
₲ 149.901.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.566.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.566.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248735
Nombre de la Licitación
Asquisición de banderas paraguayas y de paises varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil