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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002153
Monto de la Factura
₲ 5.689.600
Nro. Solicitud de Transferencia
68974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.689.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12001-13-70760
Monto Contrato
₲ 149.901.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.566.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.566.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248735
Nombre de la Licitación
Asquisición de banderas paraguayas y de paises varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil