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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0154962
Monto de la Factura
₲ 14.227.470
Nro. Solicitud de Transferencia
222389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.260.002

Retención DNCP
₲ 49.667
Retención IVA
₲ 388.022
Retención Renta
₲ 517.363
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
LCO N° 04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28006-22-218979
Monto Contrato
₲ 146.035.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.009.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.009.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Artículos de Plomería, Herramientas y Equipos.
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve