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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0016050
Monto de la Factura
₲ 3.058.349
Nro. Solicitud de Transferencia
4477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
19-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.878.045

Retención DNCP
₲ 10.788
Retención IVA
₲ 83.410
Retención Renta
₲ 83.410
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS-RUTA SA
RUC
80014790-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-232179
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.949.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.949.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428692
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica