Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016790
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49610
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.000
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R.G.O. SA
RUC
80034789-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-225392
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.962.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.962.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420526
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Curuguaty
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica