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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015624
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.456.000

Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
R.G.O. SA
RUC
80034789-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-225392
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.962.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.962.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420526
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Curuguaty
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica