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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050864
Monto de la Factura
₲ 47.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50979
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.400.480

Retención DNCP
₲ 166.307
Retención IVA
₲ 1.299.273
Retención Renta
₲ 1.732.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13006-23-231950
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.788.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.788.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica