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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 4.581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15654
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.581.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL EDEN SRL
RUC
80008193-5
Número de Contrato
201079
Código de Contratación (CC)
CO-23006-10-13312
Monto Contrato
₲ 299.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.075.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.075.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena