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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000263
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62435
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.044

Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Multa
₲ 899.000

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
000063
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145889
Monto Contrato
₲ 19.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.012.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.012.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado