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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 91.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.014.836

Retención DNCP
₲ 326.073
Retención IVA
₲ 2.495.455
Retención Renta
₲ 1.663.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO
RUC
1912636-0
Número de Contrato
137/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141916
Monto Contrato
₲ 514.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.280.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.280.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LOS SECTORES CMI, FORTALECIMIENTO Y NHC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas