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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003025
Monto de la Factura
₲ 3.039.150
Nro. Solicitud de Transferencia
59475
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.177

Retención DNCP
₲ 10.830
Retención IVA
₲ 82.886
Retención Renta
₲ 55.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
164/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144778
Monto Contrato
₲ 234.009.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.043.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.818.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC-ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas