Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010784
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221
Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
163/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-144841
Monto Contrato
₲ 43.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.339.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.339.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC-ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas