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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 16.227.883
Nro. Solicitud de Transferencia
166440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.432.422

Retención DNCP
₲ 57.830
Retención IVA
₲ 442.579
Retención Renta
₲ 295.052
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135085
Monto Contrato
₲ 389.469.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.869.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.717.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320876
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD REFRENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción