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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005082
Monto de la Factura
₲ 1.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.029

Retención DNCP
₲ 3.971
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141180
Monto Contrato
₲ 142.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.998.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.756.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas